2023注册会计师注会cpa审计理论与实务 基础精讲班-邓宁百度网盘下载
2023注册会计师注会cpa审计理论与实务 基础精讲班-邓宁课程目录:
讲义
视频
2062第02讲 集团财务报表审计、关联方审计.mp4
2061第01讲 财务报告审计目标和内控、个别财报审计.mp4
2053第03讲 债务融资、盈余公积以及投资的审计目标和方法.mp4
2052第02讲 投资和融资业务的审计目的与方法.mp4
2051第01讲 投资和融资审计的概述和控制测试.mp4
2042第02讲 货币资金审计目标和方法.mp4
2041第01讲 货币资金概述和内部控制测试.mp4
2033第03讲 审查存货计价和跌价准备、产品成本审计目标和方法.mp4
2032第02讲 存货审计目标、获取存货明细表、检查存货、存货监盘.mp4
2031第01讲 生产与存货循环概述、内部控制测试.mp4
2023第03讲 固定资产审计目标和审计方法.mp4
2022第02讲 应付票据及应付款项审计目标和审计方法.mp4
2021第01讲 采购与付款循环概述及内控测试.mp4
2014第04讲 其他相关账户审计目标与审计方法.mp4
2013第03讲 应收票据及应收账款的审计目标和审计方法.mp4
2012第02讲 业务循环内控测试、营业收入审计目标与方法.mp4
2011第01讲 销售与收款循环的概述.mp4
1201第01讲 审计管理.mp4
1102第02讲 信息系统审计.mp4
1101第01讲 计算机审计概述、电子数据审计.mp4
1001第01讲 绩效审计.mp4
0902第02讲 内部审计的审计报告、社会审计的审计报告.mp4
0901第01讲 审计报告概述、国家审计的审计报告.mp4
0802第02讲 属性抽样法和变量抽样法.mp4
0801第01讲 审计抽样概述、基本程序和样本选取方法.mp4
0703第03讲 内部控制审计.mp4
0702第02讲 内部控制测试.mp4
0701第01讲 内部控制概述、内部控制要素.mp4
0602第02讲 审计取证的具体方法.mp4
0601第01讲 审计取证模式、审计取证的基本方法.mp4
0502第02讲 审计证据的质量特征、审计证据的决策、审计工作底稿.mp4
0501第01讲 审计标准、审计证据的含义及作用、分类.mp4
0404第04讲 [新]社会审计的审计程序.mp4
0403第03讲 [新]国家审计的审计程序——实施阶段(下)、报告阶段、内部审计的审计程序.mp4
0402第02讲 国家审计的审计程序和编制审计工作方案.mp4
0401第01讲 审计目标.mp4
0303第03讲 质量控制制度、审计职业道德.mp4
0302第02讲 国家审计机关、内部审计机构审计质量控制制度.mp4
0301第01讲 审计准则.mp4
0203第03讲 社会审计组织、防范审计人员法律责任风险的对策.mp4
0202第02讲 国家审计机关的职责、内部审计机构.mp4
0201第01讲 国家审计机关的设置和权限.mp4
0103第03讲 审计的职能、地位、作用以及分类.mp4
0102第02讲 审计的含义和独立性.mp4
0101第01讲 审计的产生和发展.mp4
***本内容需购买可见***
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