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[审计] 2023注册会计师注会cpa审计 基础班-刘圣妮

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发表于 2025-5-5 20:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  2023注册会计师注会cpa审计 基础班-刘圣妮
  课程目录:
  整章讲义
  讲义
  第A121讲收费、影响独立性的其他事项.mp4
  第A120讲为审计客户提供非鉴证服务.mp4
  第A119讲与审计客户存在长期业务关系.mp4
  第A118讲与审计客户发生人员交流.mp4
  第A117讲贷款和担保以及商业关系、家庭和私人关系.mp4
  第A116讲经济利益.mp4
  第A115讲基本概念和要求.mp4
  第A114讲职业道德概念框架、注册会计师对职业道德概念框架的具体运用.mp4
  第A113讲职业道德基本原则.mp4
  第A112讲对财务报表审计实施的质量管理.mp4
  第A111讲项目质量复核.mp4
  第A110讲会计师事务所质量管理体系(4).mp4
  第A109讲会计师事务所质量管理体系(3).mp4
  第A108讲会计师事务所质量管理体系(2).mp4
  第A107讲会计师事务所质量管理体系(1).mp4
  第A106讲完成内部控制审计工作、出具内部控制审计报告.mp4
  第A105讲内部控制缺陷评价.mp4
  第A104讲企业层面、业务流程、应用系统或交易层面、信息系统控制的测试.mp4
  第A103讲测试控制的有效性.mp4
  第A102讲计划内部控制审计工作、自上而下的方法.mp4
  第A101讲内部控制审计的概念.mp4
  第A100讲注册会计师对其他信息的责任.mp4
  第99讲比较信息.mp4
  第98讲在审计报告中增加强调事项段和其他事项段.mp4
  第97讲非无保留意见审计报告.mp4
  第96讲在审计报告中沟通关键审计事项.mp4
  第95讲针对评估的风险采取的应对措施(2)、合并过程及期后事项.mp4
  第94讲书面声明.mp4
  第93讲期后事项.mp4
  第92讲完成审计工作概述(2).mp4
  第91讲完成审计工作概述(1).mp4
  第90讲首次接受委托时对期初余额的审计.mp4
  第89讲考虑持续经营假设.mp4
  第88讲关联方的审计(2).mp4
  第87讲关联方的审计(1).mp4
  第86讲审计会计估计和相关披露(4).mp4
  第85讲审计会计估计和相关披露(3).mp4
  第84讲审计会计估计和相关披露(2).mp4
  第83讲审计会计估计和相关披露(1).mp4
  第82讲合并及期后事项、与组成部分CPA、集团管治理层沟通、评价证据.mp4
  第81讲针对评估的风险采取的应对措施.mp4
  第80讲了解组成部分注册会计师、重要性.mp4
  第79讲责任设定和目标、业务接受与保持、了解集团、组成部分及环境.mp4
  第78讲与集团财务报表审计相关的概念.mp4
  第77讲利用专家的工作.mp4
  第76讲利用内部审计人员的工作.mp4
  第75讲前任注册会计师和后任注册会计师的沟通.mp4
  第74讲注册会计师与治理层的沟通(2).mp4
  第73讲注册会计师与治理层的沟通(1).mp4
  第72讲财务报表审计中与舞弊相关的责任(5)、对法律法规的考虑.mp4
  第71讲财务报表审计中与舞弊相关的责任(4).mp4
  第70讲财务报表审计中与舞弊相关的责任(3).mp4
  第69讲财务报表审计中与舞弊相关的责任(2).mp4
  第68讲财务报表审计中与舞弊相关的责任(1).mp4
  第67讲货币资金的实质性程序(2).mp4
  第66讲货币资金的实质性程序(1).mp4
  第65讲 货币资金审计概述、货币资金的重大错报风险、货币资金的控制测试.avi
  第64讲 生产与存货循环的实质性程序(4).mp4
  第63讲 生产与存货循环的实质性程序(3).avi
  第62讲 生产与存货循环的实质性程序(2).avi
  第61讲 生产与存货循环的重大错报风险、实质性程序(1).avi
  第60讲 生产与存货循环的主要业务活动和相关内部控制.avi
  第59讲 采购与付款循环的实质性程序.avi
  第58讲 采购与付款循环的重大错报风险.avi
  第57讲 采购与付款循环的特点、主要业务活动和相关内部控制.avi
  第56讲 销售与收款循环的实质性程序.mp4
  第55讲 销售与收款循环的实质性程序.mp4
  第54讲 销售与收款循环的实质性程序.mp4
  第53讲 销售与收款循环的重大错报风险(3).mp4
  第52讲 销售与收款循环的重大错报风险(2).mp4
  第51讲 销售与收款循环的重大错报风险.mp4
  第49讲 实质性程序(2).mp4
  第48讲 实质性程序(1).mp4
  第47讲 控制测试(2).mp4
  第46讲 控制测试(1).mp4
  第45讲 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.mp4
  第44讲 针对财务报表层次重大错报风险的总提应对措施.mp4
  第43讲 识别和评估重大错报风险(3).mp4
  第42讲 识别和评估重大错报风险(2).mp4
  第41讲 识别和评估重大风险错误(1).mp4
  第40讲 了解被审计单位内部控制体系各要素(5) .mp4
  第39讲 了解被审计单位内部控制体系各要素(4) .mp4
  第38讲 了解被审计单位内部控制体系各要素(3) .mp4
  第37讲 了解被审计单位内部控制体系各要素(2) .mp4
  第36讲 了解被审计单位内部控制体系各要素(1).mp4
  35_了解被审计单位及其环境和适用的财务报告编制基础(3).mp4
  34_了解被审计单位及其环境和适用的财务报告编制基础(2).mp4
  33_了解被审计单位及其环境和适用的财务报告编制基础(1).mp4
  32_风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论.mp4
  31_风险识别和评估概述.mp4
  30_审计工作底稿的归档.mp4
  29_审计工作底稿概述、审计工作底稿的格式、要素和范围.mp4
  28_信息技术对审计的影响.mp4
  27_审计抽样在细节测试中的应用(4).mp4
  26_审计抽样在细节测试中的应用(3).mp4
  25_审计抽样在细节测试中的应用(2).mp4
  24_审计抽样在细节测试中的应用(1).mp4
  23_审计抽样在控制测试中的应用.mp4
  22_审计抽样的相关概念(2).mp4
  21_审计抽样的相关概念(1).mp4
  20_分析程序.mp4
  19_函证(3).mp4
  18_函证(2).mp4
  17_函证(1).mp4
  16_审计程序.mp4
  15_审计证据的性质.mp4
  14_重要性(3).mp4
  13_重要性(2).mp4
  12_重要性(1).mp4
  11_总体审计策略和具体审计计划.mp4
  10讲 审计计划.mp4
  09讲 审计风险(2).mp4
  08讲 审计风险(1).mp4
  07讲 审计基本要求(2).mp4
  06讲 审计基本要求(1).mp4
  05讲 审计目标.mp4
  04讲 审计要素(2).mp4
  03讲 审计要素(1).mp4
  02讲 审计的概念与保证程度.mp4
  01讲 前言.mp4


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