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[审计] 2025注册会计师注会cpa审计 基础精讲班-徐永涛

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发表于 2025-5-7 21:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  2025注册会计师注会cpa审计 基础精讲班-徐永涛
  课程目录:
  ├ 01.第一章 审计概述
  ├ 第01讲 审计的概念.mp4 158.19M
  ├ 第02讲 保证程度、注册会计师审计、政府审计和内审.mp4 241.14M
  ├ 第03讲 审计要素.mp4 207.29M
  ├ 第04讲 审计总体目标.mp4 82.23M
  ├ 第05讲 认定与具体审计目标.mp4 208.04M
  ├ 第06讲 审计基本要求.mp4 282.22M
  ├ 第07讲 重大错报风险和检查风险.mp4 237.42M
  ├ 第08讲 检查风险与重大错报风险的反向关系、审计的固有限制.mp4 221.69M
  └ 第09讲 审计过程.mp4 83.34M
  ├ 02.第二章 审计计划
  ├ 第01讲 初步业务活动的目的、内容和程序.mp4 153.26M
  ├ 第02讲 审计的前提条件、业务约定书.mp4 253.65M
  ├ 第03讲 计划审计工作.mp4 106.84M
  ├ 第04讲 重要性、财务报表整体重要性、特定认定重要性水平.mp4 218.94M
  ├ 第05讲 实际执行的重要性、重要性的运用(上).mp4 230.78M
  └ 第06讲 重要性的运用(下).mp4 136.52M
  ├ 03.第三章 审计证据
  ├ 第01讲 审计证据的概念.mp4 110.03M
  ├ 第02讲 审计证据的特征、对审计证据的评价.mp4 252.06M
  ├ 第03讲 具体审计程序、审计程序的分类.mp4 183.13M
  ├ 第04讲 函证决策、函证的范围.mp4 229.44M
  ├ 第05讲 函证的设计.mp4 134.73M
  ├ 第06讲 函证的实施与评价、函证过程中特殊情况的处理.mp4 167.41M
  ├ 第07讲 分析程序用作风险评估程序.mp4 114.04M
  └ 第08讲 分析程序用作实质性程序和总体复核.mp4 221.77M
  ├ 04.第四章 审计抽样方法
  ├ 第01讲 审计抽样的概念与特征.mp4 156.14M
  ├ 第03讲 审计抽样在控制测试中的应用--样本设计阶段.mp4 271.75M
  ├ 第04讲 审计抽样在控制测试中的应用--选取样本阶段.mp4 244.88M
  ├ 第05讲 审计抽样在控制测试中的应用--评价样本结果阶段.mp4 173.57M
  ├ 第06讲 审计抽样在细节测试中的应用--样本设计阶段、选取样本阶段.mp4 245.77M
  ├ 第07讲 审计抽样在细节测试中的应用--评价样本结果阶段.mp4 96.86M
  └ 第08讲 审计抽样在细节测试中的应用--货币单元抽样.mp4 252.55M
  ├ 05.第五章 信息技术对审计的影响
  ├ 第01讲 信息技术对财务报告和内部控制的影响、信息技术中的内部控制.mp4 183.35M
  └ 第02讲 信息技术对审计过程的影响.mp4 164.78M
  ├ 06.第六章 审计工作底稿
  ├ 第01讲 审计工作底稿的性质与目的.mp4 152.78M
  ├ 第02讲 审计工作底稿的编制.mp4 140.90M
  └ 第03讲 审计工作底稿的归档.mp4 103.44M
  ├ 07.第七章 风险评估
  ├ 第01讲 风险识别和评估概述.mp4 256.71M
  ├ 第02讲 了解被审计单位及其环境和适用的财务报告编制基础的总体要求和具体内容.mp4 198.29M
  ├ 第03讲 了解固有风险因素怎样影响各项认定易于发生错报的可能性以及影响程度.mp4 83.72M
  ├ 第05讲 内部控制的局限性、内部控制体系构成要素的概念和具体内容.mp4 223.20M
  ├ 第06讲 在整体层面和业务流程层面了解内部控制.mp4 213.25M
  └ 第07讲 识别和评估重大错报风险(上).mp4 258.13M
  └ 课程讲义
  ├ 01.第一章 审计概述.doc 334.45kb
  ├ 02.第二章 审计计划.doc 193.60kb
  ├ 03.第三章 审计证据.doc 167.10kb
  ├ 04.第四章 审计抽样方法.doc 420.33kb
  ├ 05.第五章 信息技术对审计的影响.doc 180.36kb
  └ 06.第六章 审计工作底稿.doc 253.74kb


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